|
Faktúra |
|
F ZSE 1-2011
|
73,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-122/19
|
vodné 7-9/19
|
35,51 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-133/19
|
učebnice prvouky
|
6,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-132/19
|
plyn vyúčtovanie - 1.1.-31.10.2019
|
-164,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-131/19
|
toner ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-130/19
|
kalibrácia váhy ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-129/19
|
kalibrácia teplomera ŠJ
|
157,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-128/19
|
výkon zodpovednej osoby 11/19
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-127/19
|
elektrina 11/19
|
160,65 |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-126/19
|
Telefón 10/19
|
38,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-125/19
|
Telefón mobilný 10/19-11/19
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-124/19
|
stočné 7-9/19
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Obecný úrad |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-123/19
|
vedenie ekonom. služby 3Q19
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Lukáš Manca Lukimar |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-121/19
|
stravovanie zamest. zo SF 9/19
|
37,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ŠJ D.Dubové |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-135/19
|
učebnice AJ
|
80,40 |
s DPH |
|
|
20,11,19 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-120/19
|
stravovanie zamestnancov 9/19
|
303,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ŠJ D.Dubové |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-119/19
|
PO 3Q2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Reboz, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-118/19
|
BOZP 3Q2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-117/19
|
OOPP ZŠ
|
79,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Lukáš Minarovič |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-116/19
|
OOPP ŠJ
|
235,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Lukáš Minarovič |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |