|
Faktúra |
f-111/19
|
elektrina 10/19
|
160,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-110/19
|
nábytok ZŠ
|
126,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-109/19
|
učebnice prvouky
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-108/19
|
toner ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-107/19
|
kuchynský odpad 9-12/19
|
62,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
biomarina-biowaste s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-106/19
|
gastrolístky
|
291,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-105/19
|
vybavenie kuchyne v Šj
|
471,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Jaroslav Hudec - Domáce potreby |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-130/19
|
kalibrácia váhy ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-132/19
|
plyn vyúčtovanie - 1.1.-31.10.2019
|
-164,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-103/19
|
licencia eTlačivá 9/19-8/20
|
115,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-147/19
|
Telefón 12/19
|
38,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-7/20
|
Telefón mobilný 1/20-2/20
|
2,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-6/20
|
vypracovanie prevádzkového predpisu pre NTL kotolňu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
2024026
|
stôl stoličky ZŠ
|
612,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou , Dolné Dubové 213, 91952 Dolné Dubové |
Mgr. Ľubomíra Mancová |
Riad. školy |
29.07.2024 |
|
Faktúra |
f-152/19
|
vodné 10-12/19
|
82,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-4/20
|
servis a aktualizácia programu ŠJ r. 2020
|
39,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-3/20
|
seminár - školenie riad.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-2/20
|
elektrina 1/20
|
172,57 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-1/20
|
výkon zodpovednej osoby 1/20
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
f-151/19
|
Telefón mobilný 12/19-1/20
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Zlatica Čapkovičová |
riad. školy |
14.02.2020 |